加强内部审计监督 提升部门内控管理——医院审计办公室开展2022年度财务独立核算部门财务收支审计

发布时间:2023-06-06 浏览次数:1986

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     为进一步加强医院对财务独立核算部门的内部审计监督,完善内部控制制度,防范财务风险,经报请院长办公会通过,审计办公室按照2023年审计工作计划,委托第三方审计机构组织开展对医院内部财务独立核算部门的2022年度财务收支审计工作。


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     6月5日上午,审计办公室人员带领审计机构一行到访内蒙古医科大学幼儿园,与园长杜蓉及财务人员进行交流。审计办公室主任刘志华强调,此次审计项目的重点是关注各部门财务收支执行情况及固定资产管理情况。杜蓉简要介绍了幼儿园的隶属关系、人员结构、入园生源、资金来源等基本情况,表示将全力配合审计工作,对于审计中发现的问题将积极整改,并就工作中遇到的财务问题同审计人员进行探讨。最后,审计人员和幼儿园工作人员对幼儿园固定资产实物进行了清点。


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     此次审计综合运用询问、查阅资料、现场盘点、计算分析等方法,获取可靠和充分的审计证据,详细了解幼儿园的收入、支出情况,为后续审计结论的提出、审计报告及相应整改建议的编制提供依据。



来源:审计办公室 吕丹

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