审计办公室
审计办公室是医院负责审计工作的独立内部审计机构。审计办公室成立以来,在医院党委和主要负责人直接领导下,制定完善了医院审计制度和流程,依法依规开展审计工作。目前审计办公室共有工作人员3人,其中主任1人,科员2人。
主要职责是:依照审计法规,组织拟订医院审计工作相关规定和管理办法,并组织实施;负责或参与对医院重大经营活动、重大项目、重大经济合同、干部经济责任等审计工作;负责在院内开展日常审计监督、评价和鉴证工作,有针对性地开展专项审计、调查研究;督促各相关部门开展各级各类审计工作后续的整改工作;组织、协同有关部门开展必要的审计、财务类相关法律法规教育工作等。
医院审计工作始终坚持以国家方针政策为指导,围绕医院中心工作,牢牢把握政治属性,立足经济监督定位,聚焦主责主业,全面贯彻新发展理念,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,严把审计工作质量关,积极推动审计整改,加强审计整改意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,以有力有效的审计监督服务保障医院工作大局。